Kommunen må tilpasse seg

Flekkefjord kommune budsjetterer med et overskudd på overskudd på 8,4 millioner kroner i 2025. Det høres kanskje mye ut, men er en beskjeden margin når totalbudsjettet er på 1,1 milliarder kroner. 

I likhet med resten av landets kommuner, opplever Flekkefjord en mer krevende økonomisk situasjon enn før, selv om vi ikke er blant de kommunene som er hardest rammet. Prisvekst, høye renter, flere oppgaver og økt behov for tjenester gir et misforhold mellom inntekter og kostnader. Samtidig endrer befolkningssammensetningen seg, vi får flere eldre og færre unge. Det er faktorer kommuneøkonomien må tilpasse seg. Det er derfor foreslått en gradvis reduksjon i driftsnivået på 15 millioner i løpet av de neste fire årene. 

Omstillingen skal gjøre kommunens økonomi mer robust, og påvirker alle områder. Omstillingsforslagene innebærer blant annet reduksjon i stillinger, effektivisering, prisøkning på en del tjenester og innføring av nistepakkeordning i barnehagene. I rådmannens presentasjon kan du lese alle forslagene.

Samtidig som driften må omstilles en mer krevende økonomisk virkelighet, ligger det inne flere strategisk viktige prosjekter i forslaget til investeringsbudsjett. Blant annet ny barnehage på Drangeid, ny barne- og ungdomsavlastning og aktivitetssenter på Søyland, pumptrackanlegg på Kråketona og oppgradering av Fjellparken. Komplett liste finner du i presentasjonen eller selve budsjettforslaget. 

Rådmannens presentasjon

Les forslag til budsjett og økonomiplan

Videre behandling

Budsjettet behandles i formannskapets møte den 14. og 28. november. Formannskapet legger budsjettet ut på offentlig ettersyn i perioden 29. november frem til 12. desember slik at alle kan gi sine innspill. Deretter behandler og vedtar bystyret endelig budsjett og økonomiplan i sitt møte den 12. desember.